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        公司內外結合提升審計質量

        發布時間:2018-11-07


               為健全和完善經濟責任審計制度,強化公司內部審計工作,規范經濟責任審計行為,8月份,公司特成立內部經濟責任審計部,與監察室合署辦公,進一步提高了企業內部管理水平,強化了廉潔風險防控機制建設。
         
               公司內部經濟責任審計部成立以來,緊扣企業中心工作,瞄準生產經營管理的熱點、難點和焦點問題展開。近期,該部在對全公司關鍵部門工作進行全面摸底的基礎上,聘請外單位專業人員,采取內外結合的方式,對設備檢維修、物資采購和產品銷售工作進行了專項審計。對于設備檢維修外委施工項目,主要采取現場核對工程量,察看施工質量、材料使用、校核工程結算清單等形式,從合同簽訂、工程量審核、工程量結算等方面進行審計,查出問題,下發效能監察建議書,督促整改;對于產品銷售業務,通過計算機專業審計軟件,調取銷售相關資料,查看票據以及文件執行情況,對產品銷售合同執行、資金回籠、信用控制,廢舊物資處理,銷售計劃、訂單、價格執行等方面進行審計。通過內外審計相結合的方式,不但提高審計質量,而且提高了堿業公司內部人員的審計業務水平。
         
               下一步,堿業公司將繼續把經濟責任審計工作作為增效益、找漏洞、防風險的重要手段,加強內部審計,為推動公司高質量發展,實現全年各項目標任務提供強有勁的支撐力。

         

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